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    常见问题

  • 问: 库存管理月末结账遇到问题怎么办?

    常规结账首先看是否启用采购、销售、委外等模块,如启用则必须先把这些结账了,才能对库存结账, 提示如下图;当然,未启用的请忽略!按日账做账顺序来看,采购\销售\委外等最终的出入库终结在库存 中;因此先对之前业务涉及模块结账,再对后续业务结账是一般遵循的顺序。

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  • 问: 存货核算月末结账常见问题?

    首先,存货核算结账与其他模块不同的是,结账前,先进行“期末处理”把所有仓库或存货处理完毕 后,再进行“月末结账”,才算完结,一起来看看吧!

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  • 问: 单据不制单,如何结账?

    针对制单问题,有些客户平时核销是不生成凭证的,如何忽略掉这个检查呢,有两种方式供您选择:

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  • 问: 发票跨月审核问题,如何搞定?

    打开【应收款/应付款管理】-【设置】-【选项】-【常规】-【应收单据审核日期】

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  • 问: 应收应付月末结账常见问题?

    由于应收(付)系统和销售(采购)系统的关联,销售(采购)发票在两个系统之间传递问题;因此,应 收结账前需要销售系统完成结账;同理,应付系统结账前对应购系统。除此之外,应收(付)结账仍然存在奶 一些影响结账的因素,“完成”的按钮是灰色,此处需来点解决方案,一起来解析!

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  • 问: 如何计提折旧影响月末结账?

    出现上述情况的原因一般为,本月已经计提折旧生成折旧凭证了,但又返回系统上录入了原始卡片或者做 了影响折旧的业务,如原值调整、累计折旧调整等。

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  • 问: 固定资产月末结账,对账不平不允许结账?

    结账时校验固定资产与总账数据是否平衡;那么,如果对账不平的情况下也允许结账,则需 在选项中勾选“本期发生额对账不平允许结账”和“期末余额对账不平允许结账”

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  • 问: 固定资产月末结账,提示“制单业务未完成” ?

    检查步骤:直接进入【凭证处理】-【批量制单】上,可以看到哪些记录没有生成凭证;这个界面上会显示所有未制单 的记录,如您平时做帐习惯是在总账上直接填制凭证,那此处不需要制单,否则会导致总账的数据翻倍哦。

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